Minas Gerais
sexta-feira, 21 de Maio de 2021 – 35
diário do executivo
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2 ÀX[R GH SDJDPHQWRV GDV REULJDo}HV GD &RPSDQKLD FRP GtYLGDV SDFWXDGDV LQFOXLQGR DV
atualizações monetárias até as datas de vencimentos contratuais, está apresentado conforme
abaixo.
3Up¿[DGDV
Fornecedores .........
Arrendamentos ......
TOTAL .................
Até
1 mês
2.264
1
2.265
De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5
meses
a 1 ano
anos
2.601
2
2.603
7
7
40
40
Mais de 5
anos
200
200
Total
4.865
250
5.115
20. SEGUROS
A Companhia possui seguro de risco operacional visando cobrir riscos e perdas em gerador,
transformador e turbinas, com vigência até 07 de dezembro de 2021, na importância segurada
GH5YDORUFRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUSHUGDVGHFRUUHQWHV
de eventuais sinistros.
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H FRQVHTXHQWHPHQWH QmR IRUDP H[DPLQDGDV SHORV
auditores independentes.
21. ATAQUE CIBERNÉTICO
Em 25 de dezembro de 2020, a Companhia bem como o grupo econômico em que está
inserida, sofreram um ataque cibernético de ransomware que causou uma interrupção parcial
e temporária de suas operações.
1HVVH FRQWH[WR D &RPSDQKLD IH] LQYHVWLPHQWRV VLJQL¿FDWLYRV HP SULYDFLGDGH SURWHomR H
segurança da informação/cibernética, tanto em tecnologias quanto em processos e contratações
de recursos especializados para as equipes. Como parte das ações, foram tomadas medidas
para combater o acesso e eventual uso indevido dos dados, incluindo investigações e auditorias
dos sistemas de tecnologia da informação. Como resultado desses esforços, foram mitigados
incidentes adicionais de uso indevido de dados ou outras atividades indesejáveis por terceiros.
**********
Paulo Mota Henriques
Diretor-Presidente
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os Conselheiros Fiscais da Sá Carvalho S.A., infra-assinados, no desempenho de suas
funções legais e estatutárias, examinaram o Relatório da Administração e as Demonstrações
)LQDQFHLUDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ¿QGR HP EHP FRPR RV UHVSHFWLYRV
documentos complementares. Após apresentação feita pela Administração da Companhia e
considerando, ainda, o Parecer e os esclarecimentos prestados pelos auditores independentes,
os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, opinaram favoravelmente à sua aprovação
pela Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2021.
Dimas Costa
Diretor
Belo Horizonte, 26 de abril de 2021.
Sérgio Teixeira de Castro
Diretor
Eduardo José de Souza
Mário Lúcio Braga
Superintendente de Controladoria
CRC-MG-47.822
3DXOR&pVDU7HRGRUR%HFKWOX൵W
Ronald Gastão Andrade Reis
Carolina Senna
Gerente de Contabilidade Financeira e Participações
CRC-MG 77.839
5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos
Administradores e Acionistas da
Sá Carvalho S.A.
Belo Horizonte - MG
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.
5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Opinião
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 6i &DUYDOKR 6$ ³&RPSDQKLD´ TXH
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD6i&DUYDOKR6$HP
GHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDR
H[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
LQWLWXODGD ³5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV´
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
GHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHH
apropriada para fundamentar nossa opinião.
2XWUDV LQIRUPDo}HV TXH DFRPSDQKDP DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H R UHODWyULR GR
auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRV
TXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGD
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRX
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDV
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
LQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDV
FRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRH
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGD
auditoria. Além disso:
(P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV QRVVD UHVSRQVDELOLGDGH é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
UHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGR
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
HVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
RDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDV
intencionais.
2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
HP UHODomR D HYHQWRV RX FRQGLo}HV TXH SRVVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP UHODomR j
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR VH DV
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
$YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
DOFDQFHHGDpSRFDGRVWUDEDOKRVGDDXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGH
DXGLWRULD LQFOXVLYH DV GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH HYHQWXDOPHQWH
WHQKDPVLGRLGHQWL¿FDGDVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Belo Horizonte, 26 de abril de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Cláudia Gomes Pinheiro
CRC-1MG089076/O-0
592 cm -20 1483926 - 1
CoMPANHIA ENErGÉtICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS
AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 500-G15398 . objeto: Drones .
Pregão Eletrônico 500-H15316 . objeto: Serviços (SoA) na plataforma
IBM .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br
impedimento de contratar com a CEMIG, suas subsidiárias e controladas, pelo prazo de 12 (doze) meses, e multa . Cabe recurso dessa decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis . Publique-se .
Belo Horizonte, 13 de maio de 2021 .
Frederico Alvarez Perez
Gerente de relacionamento com Fornecedores – Co/rF
2 cm -20 1483939 - 1
CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A . – CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
Co/rF - DECISÃo EM ProCESSo
ADMINIStrAtIvo PuNItIvo
No uso da competência a mim definida e à vista das conclusões constantes do Processo Administrativo Punitivo 2021008, aplico à empresa
SoLuÇÕES EM ENGENHArIA, MoNtAGENS E CoNStruÇÕES LtDA ., com fulcro no art . 83, II e III, da Lei 13 .303/2016, a
penalidade de SuSPENSÃo temporária de participação em licitação e
CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS
AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 530-G15395 . objeto: INFrAEStruturA PArA
A ExPANSÃo Do xoMNI . Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br
CoNtrAtoS
PrEGÃo ELEtrÔNICo 530-G15223 4630002506 . Contratada
LINIoN ISoLANtES LtDA ME . objeto: CoNES ANtIPouSo
PArA AvES . valor: r$ 4 .547 .700,00 . Prazo 36 meses a partir de
24/05/2021 . Ass .: 19/05/2021 Homolog .: 19/05/2021 .
CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S . A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS
CoNtrAtoS
Pregão Eletrônico 510-H15287 - 4570018495 . Contratada: H2M Cartografia, Engenharia e Consultoria Ltda. Objeto: serviços de implantação de marcos topográficos para estabelecimento de apoio básico e
intermediário; levantamentos planialtimétricos por topografia convencional ou aerolevantamento com ArP - Aeronaves remotamente
Pilotadas; locações topográficas de torres e investigações geológicas.
valor: r$512 .418,49 . Prazo 60 meses . Ass . 19/05/2021 Homologação:
18/05/2021 .
Pregão Eletrônico 510-H15197 - 4570018490 . Contratada: Construtora
Luksol EIrELI-ME . objeto: Serviços de recuperação parcial das canaletas de drenagem e recomposição de erosão na lateral da canaleta na
área do PrAD da uHE Emborcação; reforma do telhado e substituição
de forro do auditório da rPPN Galheiros . valor: r$ 204 .999,00 . Prazo
12 meses . Homolog . e Ass .: 14/05/2021 .
HorIZoNtES ENErGIA S .A
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS
AtAS DE rEGIStro DE PrEÇo
5002001385/830– Pregão Eletrônico 500-H14070 . Contratada: MAr
E Ar – Serviços Subaquáticos Ltda . Contrato decorrente da Ata de
registro de Preço 4650000451/830 . objeto: serviços gerais para inspeções, manutenção e limpeza subaquática em até 50 metros de profundidade em instalações de usinas hidrelétricas do Grupo Cemig . - r$
r$72 .148,04 - Prazo 24 meses . Ass .: 04/05/2021 .
3 cm -20 1483931 - 1
4 cm -20 1483933 - 1
2 cm -20 1483942 - 1
3 cm -20 1483927 - 1
2 cm -20 1483923 - 1
roSAL ENErGIA S .A
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS
ADItIvoS
5002000797/840 . Contratada: FortAL ENGENHArIA EIrELI –
EPP . objeto: reajuste e acréscimo de 25% . valor Atual: r$1 .690 .770,20 .
Ass: 18/05/2021 .
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202105202354070135.