557 Conclusão da Solicitação 11.563.145/0001 17 - em: 29/05/2025
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16 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.175 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020NE00579 Valor: R$ 62.923,00 Data de emissão: 02/04/2020 Processo nº 2018/208102 Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA CNPJ: 11.563.145/0001-17 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 540112 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho
28 DIÁRIO OFICIAL Nº 33959 PORTARIA Nº 632/2019– GAB/DG/HOL. O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE n° 33.774 de 07/01/2019 CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2019/351631 de 25/07/2019. RESOLVE: CONCEDER 02 (duas) diárias, ao servidor SALOMÃO GEORGES BARROS KAHWAGE, Cargo Comissionado (Superintendente do Instituto Central) matricula 57190470/3, para participar da Visita T�
Segunda-feira, 14 DE DEZEMBRO DE 2020 SUPRIMENTO DE FUNDO . PORTARIA Nº 688/2020-GAB/DG/HOL. A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUA S ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE: CONCEDER SUPRIM ENTO DE FUNDOS, em nome de DIEGO DELEON MENDES MARTINS, matrícula funcional nº 5910074/2, Chefe da Assessoria de Informática, lotado na Assessoria de Informát icadeste Hospital, nos seguintes elementos de despesa: 33.90.30, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais),para fazer face as despesas com
Quarta-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar. Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 08.924.875/0001-91 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus Protocolo: 628112 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho nº 2021NE00147 Valor: R$ 168.816,92 Data de Emissão: 10/02/2021 Processo nº 2019/135593 Origem: Pregão Eletrôni
22 diário oficial Nº 34.525 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269 Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA. CNPJ: 11.563.145/0001-17 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus Protocolo: 638002 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho nº 2021NE00390 Valor: R$ 104.745,00 Data de Emissão: 10/03/2021 Processo nº 2020/284818 Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020 Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0269 C
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.362 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020NE01505 Valor: R$ 2.347,20 Data de Emissão: 25/09/2020 Processo nº 2019/542.562 Origem: Pregão Eletrônico nº 13/2020 Objeto: Fornecimento de medicamento diversos (geral e contraste_ fracassados e desertos. Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. CNPJ: 05.049.432/0001-00 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 586
38 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.328 Sexta-feira, 28 DE AGOSTO DE 2020 498856 / ANTONIO VICENTE DA SILVA / MOTORISTA 59460032 / IRLANDIA DA SILVA GALVÃO / COMISSIONADO 572332381 / JOEL CORREA DOS SANTOS / AGENTE ADMINISTRATIVO 541929241 / LUZIENE ALVES DO NASCIMENTO / AGENTE ADMINISTRATIVO OBJETIVO: CONDUZIR DIRETORA DO 11 CRS/SESPA IRLANDIA DA SILVA GALVAO, E OS SERVIDORES LUZIENE ALVES DO NASCIMENTO, JOEL CORREA LOBATO FILHO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GEST
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.422 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . TERMO ADITIVO A CONTRATO . TERMO ADITIVO A CONTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016-HOL Data Assinatura: 27/11/2020 Processo nº: 2020/405568 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses. Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2021 Valor total do Aditivo: R$598.476,00 (quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais). Orçamento: 10.122.1297.833
Quarta-feira, 08 DE ABRIL DE 2020 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020NE00578 Valor: R$ 660,00 Data de emissão: 02/04/2020 Processo nº 2018/208102 Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI CNPJ: 07.657.779/0001-61 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 540110 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020
36 DIÁRIO OFICIAL Nº 34051 Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS. Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.109.384/0001-07 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 503844 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE02251 Valor: R$ 394,00 Data de emissão: 29/11/2019 Processo nº 2019/135495 Origem: Pregão Eletrônico nº 050/2